Orden de Compra. Nº
1057420-270-SE25
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CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH40366 (ism)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-270-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH40366 (ism)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 674
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
22383,254
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad
CAJA ESTANCA 80X80X45
CAJA ESTANCA 80X80X45
$ 1.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.102
$ 2.101
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE
$ 2.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.949
$ 8.950
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE
INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
30161602
Paneles para techos
1
Unidad
CAJA CIELO AMERICANO BLANCO
CAJA CIELO AMERICANO BLANCO
$ 76.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.462
$ 76.462
31161503
Clavo-tornillo
20
Unidad
TORNILLO TURBO BRONCEADO
TORNILLO TURBO BRONCEADO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
39121407
Regletas de conexiones
3
Unidad
REGLETA DE CONEXION
REGLETA DE CONEXION
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
56111606
Sistemas de panel para piezas o accesorios
3
Unidad
PANEL LED 12W SOBREPONER
PANEL LED 12W SOBREPONER
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.705
$ 9.705
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 8MM
BROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 8MM
$ 5.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.337
$ 5.337
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 6MM
BROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 6MM
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
Total Neto
$ 117.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.383
TOTAL OC
$ 140.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.