Orden de Compra. Nº1057420-270-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH40366 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-270-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH40366 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 674
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 22383,254
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA ESTANCA 80X80X45CAJA ESTANCA 80X80X45 $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102 $ 2.101
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE EMBUTIDO DOBLE ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.949 $ 8.950
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
30161602
Paneles para techos1UnidadCAJA CIELO AMERICANO BLANCOCAJA CIELO AMERICANO BLANCO $ 76.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.462 $ 76.462
31161503
Clavo-tornillo20UnidadTORNILLO TURBO BRONCEADO TORNILLO TURBO BRONCEADO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
39121407
Regletas de conexiones3UnidadREGLETA DE CONEXION REGLETA DE CONEXION $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
56111606
Sistemas de panel para piezas o accesorios3UnidadPANEL LED 12W SOBREPONER PANEL LED 12W SOBREPONER $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
27112801
Brocas1UnidadBROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 8MMBROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 8MM $ 5.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.337 $ 5.337
27112801
Brocas1UnidadBROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 6MMBROCA CERAMICA PUNTA FLECHA 6MM $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
Total Neto $ 117.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.383
TOTAL OC $ 140.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.