1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
630424-1107-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES FERRETERÍA , C.E.I |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
40701,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AGEVAL SPA |
Razón Social |
AGEVAL SPA
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R.U.T. |
76.341.068-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGEVAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | CARBOLINEO X galón | CARBOLINEO X galón |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.900
|
$ 13.900
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11121610
| Maderas duras | 8 | Unidad | MADERA PINO IMPREGNADO 2X5X3,20mt. | MADERA PINO IMPREGNADO 2X5X3,20mt. |
$ 7.085,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.680
|
$ 56.680
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11121610
| Maderas duras | 8 | Unidad | MADERA PINO IMPREGNADO 3X8X3,20mt. | MADERA PINO IMPREGNADO 3X8X3,20mt. |
$ 17.955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.640
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$ 143.640
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Total Neto
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$ 214.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.702
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$ 254.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.