Orden de Compra. Nº3968-83-SE24 "Material Deportivo - 2884"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3968-83-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Material Deportivo - 2884
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3968-18-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 De Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Facturación Avenida 11 De Septiembre s/n
Comuna Hualañé
Impuesto 858991,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 De Septiembre s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de Productos Escuela Carlos Correa Núñez "Mira Río"

ESCUELA CARLOS CORREA NUÑEZ “MIRA RIO”

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBE REALIZAR EN LA ESCUELA CARLOS CORREA NUÑEZ DE MIRA RIO, RUTA J-60, SECTOR MIRA RIO,

CONTACTO: ISABEL MARGARITA FLORES (+ 56 9 82587417), O BEATRIZ CALQUIN (+56 9 7849 2151)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IDEF CHILE
Razón Social IDEF CHILE SPA
R.U.T. 76.704.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IDEF CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol1Unidad“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CARLOS CORREA NÚÑEZ”, lo cual genera un monto $ 5.380.000.- Impuesto Incluido.“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CARLOS CORREA NÚÑEZ”, lo cual genera un monto $ 5.380.000.- Impuesto Incluido. $ 4.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.521.008 $ 4.521.008
Total Neto $ 4.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 858.992
TOTAL OC $ 5.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.