Orden de Compra. Nº2453-346-AG25 "PM 362 O/C N° 363 ELEMENTOS DE COMUNICACION PARA PROGRAMA SOMOS BARRIO. SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-346-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PM 362 O/C N° 363 ELEMENTOS DE COMUNICACION PARA PROGRAMA SOMOS BARRIO. SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-005-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 221319,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roberto Andres
Razón Social Sociedad Aliaga Sonido SPA
R.U.T. 76.587.791-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Roberto Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222814
Kits de modificación o instalación de equipo de telecomunicaciones1KitELEMENTOS DE COMUNICACION. PROGRAMA SOMOS BARRIO. SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN SE DESCRIBEN LOS PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO. OFERENTES DEBEN OFERTAR POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CON SUS CARACTERISTICAS TECNICAS. ELEMENTOS DE COMUNICACION PARA PROGRAMA SOMOS BARRIO. $ 1.156.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.437 $ 1.156.437
Total Neto $ 1.156.437
Descuento $ 0
Cargos $ 8.404
IVA  19  % $ 221.320
TOTAL OC $ 1.386.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.