Orden de Compra. Nº3250-536-AG23 "MARITGOBPMO-MATERILAES CONSTRUCCIÓN BASE CONCRETO TORRES FAROS TENAUN Y BOÑOCOIHUE DESDE COMPRA ÁGIL:3250-568-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-536-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO-MATERILAES CONSTRUCCIÓN BASE CONCRETO TORRES FAROS TENAUN Y BOÑOCOIHUE DESDE COMPRA ÁGIL:3250-568-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1106/931822040120000244414BH del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 271358
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN
Razón Social CARMEN GLORIA IGOR URIBE
R.U.T. 9.780.511-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadPALO PINO SECO 3 X 2 X 3,20  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores6UnidadRODILLO 18 CM   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores110UnidadCEMENTO ESPECIAL 25 KG  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores30UnidadFIERRO DE COSNTRUCCIÓN 10mm 6 mts  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadDISCOS DE CORTE FINO 4 1/2"  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores280UnidadGRAVILLA SAECO 25 KG  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores300UnidadARENA EN SACO 25 KGS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadCLAVO 4"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadDISCOS DE CORTE FINO 7"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores6UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE 10-12 X 3" CABEZA HEXAGONAL 100 NR  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
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Materiales para guarniciones exteriores8UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15mm  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 1.428.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.358
TOTAL OC $ 1.699.558


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.780.511-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.