Orden de Compra. Nº411-570-SE24 "Bolsas de golosinas y otros productos"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-570-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Bolsas de golosinas y otros productos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-89-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 830224
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Elissa SPA
Razón Social COMERCIAL ELISSA SPA
R.U.T. 77.747.642-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Elissa SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1900BolsaBOLSAS PREPARADAS QUE CONSIDERA LO SIGUIENTE: JUGOS, GALLETA MINI, PAPAS FRITAS, COYAC BON BON BUM, OBLEA TUYO, BARRA CEREAL, TURRON MANI, SEGUN BASES TECNICAS ADM. ADJUNTAS. bolsas selladas tipo navideñas selladas y preparadas como indica la solitud $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.066.000 $ 4.066.000
50202301
Agua200BotellaBOTELLA AGUA MINERAL SIN GAS 600 CCagua sin gas vital 600cc $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
50202311
Bebidas400BotellaBOTELLA BEBIDAS MINI 250 CC.bebida 250cc linea kem,pepsi,bilz,pap,canada drivre $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 4.369.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 830.224
TOTAL OC $ 5.199.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.