1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3113-53-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDOS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
50900,81 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121702
| Servicios de copias a color | 1 | Unidad | SERVICIO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO | SERVICIO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO |
$ 180.477,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.477
|
$ 180.477
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82121702
| Servicios de copias a color | 1 | Unidad | USO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO | USO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO |
$ 87.422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.422
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$ 87.422
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Total Neto
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$ 267.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.901
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$ 318.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.