Orden de Compra. Nº3113-53-SE25 "SERVICIO DE ARRIENDOS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-53-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDOS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 50900,81
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121702
Servicios de copias a color1UnidadSERVICIO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATOSERVICIO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 180.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.477 $ 180.477
82121702
Servicios de copias a color1UnidadUSO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATOUSO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 87.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.422 $ 87.422
Total Neto $ 267.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.901
TOTAL OC $ 318.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.