1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
584385-84-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO MULTIFUNCIONAL. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
|
R.U.T. |
61.979.730-2 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
134968,97 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, FACTURA N°771069
| IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, FACTURA N°771069
. |
$ 710.363,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 710.363
|
$ 710.363
|
|
Total Neto
|
$ 710.363
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 134.969
|
$ 845.332
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.