Orden de Compra. Nº1035685-354-SE24 "CAMPAÑA ADMISION 2025"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035685-354-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA ADMISION 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección económica y administrativa.
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1825A-2024 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Facturación Comercio 238
Comuna La Unión
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura Comercio 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE LA OFERTA
La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De lo contrario esta será rechazada.
El documento tributario, debe indicar  en su glosa, descripción del producto y  el  número de orden de compra.
DATOS DE CONTACTO
Horario de Atención: de 9:00 a 16:00 horas.
Coordinador de esta Compra: M. Pamela Venegas
Contacto:  642451764
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Somos Noticias
Razón Social ROSA ELIANA ASTUDILLO CÁRDENAS
R.U.T. 10.625.996-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Somos Noticias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias3MesMix Banner Display (1 de octubre al 31 de diciembre 2024)  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.