1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057536-2090-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS CLINICA DENTAL MOVIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057536-79-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncaví |
Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
Dirección de Facturación |
ESMERALDA 269 5°PISO |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
678567,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA 269 5°PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ingeniería y gestión Noctua Spa |
Razón Social |
INGENIERÍA Y GESTIÓN NOCTUA SPA
|
R.U.T. |
76.733.647-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ingeniería y gestión Noctua Spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 6 | Unidad no definida | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DE CLINICA DENTAL MOVIL.
PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2025. | |
$ 595.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.571.410
|
$ 3.571.410
|
|
Total Neto
|
$ 3.571.410
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 678.568
|
$ 4.249.978
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.