Orden de Compra. Nº1298357-159-AG24 ""ALOJAMIENTO ELENCO Y JURADOS CATEDRAL DEL FREESTYLE""
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-159-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra "ALOJAMIENTO ELENCO Y JURADOS CATEDRAL DEL FREESTYLE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°4405 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 84781,8
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2024
TítuloDescripción
CLÁUSULA PROCEDIMIENTO PAGO MULTA.

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTAS
Razón Social GH HOTELERA SPA
R.U.T. 76.930.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles2DíaSERVICIO DE ALOJAMIENTO DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO 2024 *DESDE VIERNES 14 DE JUNIO 2024 CHECK IN 14/06 A LAS 15:30 HORAS - CHECK OUT 16/06 A LAS 12:00 HORAS. -2 Habitaciones doble -1 habitación single *DESDE SABADO 15 DE JUNIO 2024 CHECK IN 15/06 15:30 HORAS- CHECK OUT 16/06 12:00 HORAS -2 Habitaciones doble *Incluye desayuno buffet desde las 07:00 am- 10:30 am. *Estacionamiento privado custodiado las 24 horas.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL $ 223.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.220 $ 446.220
Total Neto $ 446.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.782
TOTAL OC $ 531.002


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.383.530-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.930.878-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 85.633.900-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.952.118-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.