Orden de Compra. Nº1248771-47-SE23 "equipamiento y publicidad evento espartanos"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1248771-47-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra equipamiento y publicidad evento espartanos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
Razón Social CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 65.058.599-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COSTANERA DEL MAR SN (ESTADIO MUTRUN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522007 del sistema corporacion de depor.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 65.058.599-2
Dirección de Facturación AVENIDA COSTANERA DEL MAR SN (ESTADIO MUTRUN)
Comuna Constitución
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COSTANERA DEL MAR SN (ESTADIO MUTRUN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social Carlos Contreras Montecinos Izona soluciones E.I.R
R.U.T. 76.169.862-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles4Unidad palomas evento de espartanos $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
82101502
Publicidad en carteles10Unidad afiches evento espartanos $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
53102503
Sombreros150Unidad jockey con logo corporativo $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
11121803
Lino10Unidad Lienzos playa deporte $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad adsivo corporaitvo 2 x1 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60121411
Paneles acrílicos para marcos7Unidad acrilicos 3x40 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
82101502
Publicidad en carteles1Unidad Paloma reglamento Seremi de Salud $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 1.195.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.195.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.