Orden de Compra. Nº1703-203-AG25 " Adquisición de Reactivos e Insumos Clínicos para Equipo ABL-80 para Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara La Calera."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos e Insumos Clínicos para Equipo ABL-80 para Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara La Calera.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 789
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 717060
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos3Kit3 Set de electrodos SC80 300/60 full codigo 945-778. Vencimiento mínimo 6 meses. DM 07592   $ 898.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.694.000 $ 2.694.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos3Kit3 pack de soluciones basic SW codigo 944-309. Vencimiento mínimo 6 meses. DM 07592  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 3.774.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 717.060
TOTAL OC $ 4.491.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.