Orden de Compra. Nº2354-62-SE24 "SERVICIO AUDIOVISUAL CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO MUJERES DESTACADAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-62-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AUDIOVISUAL CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO MUJERES DESTACADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia #830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.007 PROGRAMA 01.04.61 del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 92625
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOJAN
Razón Social LOJAN SPA
R.U.T. 76.543.518-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOJAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales15Metro CuadradoServicio audiovisual a través de contrato de suministros contrato 2354-7-LE22, línea 4 actividad en el Centro Cultural Municipalidad “Claudio Paredes Chamorro” · Pantalla Central medida 15 m2 AUDIOVISUAL LINEA 4 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
Total Neto $ 487.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.625
TOTAL OC $ 580.125