Orden de Compra. Nº2287-629-AG24 "558-DIDECO-OOCC- ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-629-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 558-DIDECO-OOCC- ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1576 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 279282,9
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANIGREEN SPA
Razón Social SANIGREEN SPA
R.U.T. 77.772.306-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANIGREEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1GlobalARRIENDO DE 3 BAÑOS QUIMICOS PERIODO DESDE EL 01.07.2024 AL 31.12.2024 CON INSTALACION Y RETIRO. SEGUN ANEXO ADJUNTO. LA FACTURACION SERA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL SERVICIO PRESTADO. PROVEEDOR DEBE OFERTAR CON EL RUBRO O GIRO COMERCIAL DEL PRODUCTO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO NO SE ACEPTARA LA OFERTA.  $ 1.469.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.910 $ 1.469.910
Total Neto $ 1.469.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.283
TOTAL OC $ 1.749.193


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.336.177-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.772.306-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto