Orden de Compra. Nº4252-317-SE24 "mantenc vehiculos FET"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-317-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra mantenc vehiculos FET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002902 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 422940
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Lionel
Razón Social JOSÉ LIONEL FUENTES GARRIDO
R.U.T. 5.932.474-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Lionel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101605
Servicios electromecánicos1GlobalSERVICIOS SEGUN SIA 304 DE 2024  $ 2.226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.000 $ 2.226.000
Total Neto $ 2.226.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.940
TOTAL OC $ 2.648.940