Orden de Compra. Nº
2448-813-SE24
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SUMINISTRO VIDRIOS Y ALUMINIOS PERIODO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2448-813-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO VIDRIOS Y ALUMINIOS PERIODO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2448-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo
Comuna
Coquimbo
Impuesto
782391,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hidroconcret Construcciones
Razón Social
ELEAZAR GUZMAN ZUÑIGA EJECUCION DE OBRAS CIVILES,
R.U.T.
76.219.675-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hidroconcret Construcciones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
1
Unidad
ORDEN DE TRABAJO N° HC-2405 DE FECHA 03/09/2024 DEPARTAMENTO DE SALUD
$ 4.117.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.117.850
$ 4.117.850
Total Neto
$ 4.117.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 782.392
TOTAL OC
$ 4.900.242