Orden de Compra. Nº1031866-79-CC24 "Resolución N°191 del 24.03.23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1031866-79-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Resolución N°191 del 24.03.23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058569-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7489
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150
Comuna *
Impuesto 93669,43
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y proyectos SPA
Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A
R.U.T. 76.201.062-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y proyectos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111805
Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios1Unidad no definida60000004 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DATACENTERSERVICIO DE MANTENCION DE INFRESTRUCTUT PARA SALA DE SERVIDORES $ 492.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.997 $ 492.997
Total Neto $ 492.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.669
TOTAL OC $ 586.666