Orden de Compra. Nº3305-225-AG25 "Orden de Compra ágil: 3305-181-COT25 Insumos para Esc Los Aromos"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-225-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-181-COT25 Insumos para Esc Los Aromos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 23044,72
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOBERCAR
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOBERCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Cajacaja de Te  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos70Unidadvasos plásticos desechables  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.230
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidadvasitos plumavit blancos  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadTortas para 25 personas c/u de diferentes sabores  $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidadjugo de 1,5 litros  $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699 $ 1.699
52151502
Platos desechables domésticos70Unidadplatos plásticos desechables  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50201706
Café1Unidadtarro de café  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999 $ 2.999
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramokilo de azúcar  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
Total Neto $ 121.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.045
TOTAL OC $ 144.333


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.