Orden de Compra. Nº761391-334-AG24 " EA/47/EDU/JCA/ SERV. DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITAZIÓN Y DESINTECTACIÓN EN BASE ÁREA CANCHONES. compra ágil: 761391-128-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-334-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra EA/47/EDU/JCA/ SERV. DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITAZIÓN Y DESINTECTACIÓN EN BASE ÁREA CANCHONES. compra ágil: 761391-128-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561501000033521032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 89349,21
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECTORES
Razón Social AGRICOLA PINTADOS SPA
R.U.T. 76.412.001-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VECTORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141603
Inspecciones de control de plagas3UnidadSERV. DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITAZIÓN Y DESINTECTACIÓN EN BASE ÁREA CANCHONES. 03 SERV. DE CONTROL DE PLAGAS ENTRE LAS FECHAS DEL 02.JUN.24 AL 21.AGO.24, PROVEEDOR DEBERÁ ASISTIR A VISITA A TERRENO, COTIZAR SEGÚN ADJUNTO. SERV. DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITAZIÓN Y DESINTECTACIÓN EN BASE ÁREA CANCHONES. 03 SERV. DE CONTROL DE PLAGAS ENTRE LAS FECHAS DEL 02.JUN.24 AL 21.AGO.24, PROVEEDOR DEBERÁ ASISTIR A VISITA A TERRENO, COTIZAR SEGÚN ADJUNTO. $ 156.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.259 $ 470.259
Total Neto $ 470.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.349
TOTAL OC $ 559.608


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.438.872-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.412.001-9 Ver adjunto