Orden de Compra. Nº
2103-53-SE24
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INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD (PESPI)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2103-53-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD (PESPI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2103-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Lonquimay
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 166
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 1641
Comuna
Lonquimay
Impuesto
49114,24
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nelson Pladin
Razón Social
SOC. COMERCIAL CID HERMANOS LTDA
R.U.T.
76.768.187-9
Sucursal
Nelson Pladin
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
SEGUN LICITACION 2103-16-LE23
PAÑALES, ADULTO, NIÑO, DE DIFERENTES TALLAS, ADQUISICION DE PRODUCTSOD E PRIMERA NECESIDAD , DETALLADOS EN FACTURA EMITIDA, N°29744
$ 258.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.496
$ 258.496
Total Neto
$ 258.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.114
TOTAL OC
$ 307.610