1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2393-1057-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-167-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2393-167-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA |
R.U.T. |
69.254.900-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA |
R.U.T. |
69.254.900-7 |
Dirección de Facturación |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
904457 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL DF SPA |
Razón Social |
COMERCIAL DF SPA
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R.U.T. |
76.825.223-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL DF SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102303
| Perfiles de hierro | 1 | Unidad no definida | Adquisición de Materiales de Ferretería para la Reconstrucción de Estadio Dávila, según detalla técnicamente la Sol. Pedido 1337 adjunta, Dpto. Servicios Generales. | SE ADJUNTAN ANEXOS |
$ 4.760.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.760.300
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$ 4.760.300
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Total Neto
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$ 4.760.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 904.457
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$ 5.664.757
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.