|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3285-130-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CILINDRO 5KG. DOM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3285-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
|
|
R.U.T. |
69.231.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL N° 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
|
|
R.U.T. |
69.231.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Gabriela Mistral 10 |
|
Comuna |
Curaco de Vélez
|
|
Impuesto |
15647,058823516 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gabriela Mistral 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMATEL |
|
Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
|
|
R.U.T. |
12.760.377-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIMATEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 1 | Unidad | CILINDRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO 5KG. PARA SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | CILINDRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO 5KG. PARA SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES |
$ 82.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.353
|
$ 82.353
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.353
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.647
|
|
$ 98.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.