Orden de Compra. Nº5586-2213-SE24 "B/R SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-156-L124"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-2213-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra B/R SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-156-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-156-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1480 del sistema 1480.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 984960
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KRAKEN SpA
Razón Social KRAKEN SPA
R.U.T. 77.174.454-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KRAKEN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1GlobalSERVICIO DE LABORATORIO DENTAL, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO.VALOR NETO TOTAL SERVICIO $ 5.184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184.000 $ 5.184.000
Total Neto $ 5.184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 984.960
TOTAL OC $ 6.168.960