Orden de Compra. Nº2281-2180-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-725-COT25 MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION Y REPARACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO CONSISTORIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2180-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-725-COT25 MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION Y REPARACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO CONSISTORIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1679/2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 67621
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROMERC
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPROMERC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería112UnidadCODO BRONCE SO 1/2"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería56UnidadCODO BRONCE HI 1/2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería56UnidadCODO BRONCE HE 1/2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería56UnidadTERMINAL BRONCE HI 1/2"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería7UnidadTEFLON CINTA 1/2"  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería56UnidadTERMINAL BRONCE HE 1/2"  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería10UnidadCARTUCHO GAS 227 GRS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería10UnidadLIJA FIERRO TRADICIONAL # 80  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería7UnidadTEFLON CINTA P/GAS 1/2"  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería3RolloSOLDADURA ESTAÑO 50% ROLLO DE 1/2 KG.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 355.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.621
TOTAL OC $ 423.521


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.