Orden de Compra. Nº
2151-115-SE24
"
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2151-115-SE24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Puerto Cisnes
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 482
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Facturación
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
123531,92
Dirección de Envío de la Factura
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marisol Gabriela
Razón Social
MARISOL GABRIELA REYES DOMÍNGUEZ
R.U.T.
13.526.677-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marisol Gabriela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 SEBASTIAN BARGAS, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 SEBASTIAN BARGAS, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
$ 142.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.857
$ 142.857
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 NATALIA ALVAREZ, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 NATALIA ALVAREZ, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
$ 142.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.521
$ 142.521
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 DIEGO DE LOS SANTOS, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 DIEGO DE LOS SANTOS, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
$ 87.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.479
$ 87.479
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 SERGIO ALVAREZ, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 SERGIO ALVAREZ, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.034
$ 84.034
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 JESICA TORRES, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
ADQ. PAGO ESTADIA ESPECIALISTAS MES DE MARZO 2024 JESICA TORRES, 3 DIAS, ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO
$ 193.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.277
$ 193.277
Total Neto
$ 650.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.532
TOTAL OC
$ 773.700
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.