Orden de Compra. Nº
4833-104-SE25
"
Adquisición Escuela Llaguepe
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-104-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Escuela Llaguepe
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4833-3-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
*
Impuesto
104148,7736
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daner
Razón Social
DANER SPA
R.U.T.
76.766.212-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Daner
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49221505
Redes o mallas deportivas
1
Unidad
Red Basquetbol Tricolor CPZ
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
49221505
Redes o mallas deportivas
1
Unidad
Red Mini Tenis SUFIX con soporte
$ 36.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.050
$ 36.050
49221506
Colchonetas
3
Unidad
Colchoneta PVC Individual.100X50X5 CM D-80 XSF
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.521
49161604
Pelotas de tenis
2
Unidad
Tarro 3u P.Tenis SUFIX PRO
$ 6.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.588
$ 12.588
60141001
Balones o pelotas de juguete
1
Unidad no definida
BALON HandBall DRB Pro Nro 1
$ 23.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.521
$ 23.521
49161505
Balones de fútbol
1
Unidad no definida
Balón Fútbol PENALTY Storm Nº 5
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.840
60141001
Balones o pelotas de juguete
1
Unidad
Balón Basquetbol Muuk Nº5
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
27111802
Escalas
1
Unidad
Escalera de Velocidad 4mt/8peldaños
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.076
$ 10.076
60131803
Aros o bastones de ritmo
1
Unidad
Set 12 Aros Planos Coordinacion CYG
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
60141001
Balones o pelotas de juguete
1
Unidad
Balon Medicinal Silicona Torpedo/MUUK 3 KG
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.597
$ 12.597
53121501
Bolsos
1
Unidad
Bolso Balonero CAFU 15b NG
$ 18.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.479
$ 18.479
60131105
Silbato
1
Unidad
SILBATO Profesional DRB 50
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
24102208
Infladores de aire
1
Unidad
Bombin NG Metal. c/Marcador Presion
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.597
$ 12.597
53141605
Agujas de coser
1
Unidad no definida
Pack Agujas 4u
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
49161706
Vallas
12
Unidad
Valla Regulable 10-60cm PVC
$ 24.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.332
$ 292.336
Total Neto
$ 548.176
Descuento
$ 25
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.149
TOTAL OC
$ 652.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.