Orden de Compra. Nº5517-123-AG24 "Servicio de gasfitería para la Facultad de Artes."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-123-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de gasfitería para la Facultad de Artes.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120220014201001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Compañía 1264
Comuna Santiago
Impuesto 295378,18
Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGEBOMBAS SPA
Razón Social INGENIERIA DE BOMBEO SPA
R.U.T. 76.867.982-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGEBOMBAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalMano de obra por servicios de gasfitería para las diferentes Sedes de la Facultad de artes por un periodo de 30 días. Se adjunta ficha con la descripción y condiciones del servicio. Adicionalmente se adjunta pauta de los problemas críticos que habrá que abordar.Mano de obra por servicios de gasfitería para las diferentes Sedes de la Facultad de artes por un periodo de 30 días. Se adjunta ficha con la descripción y condiciones del servicio. $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622
Total Neto $ 1.554.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.378
TOTAL OC $ 1.850.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.056.668-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.481.689-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.867.982-7 Ver adjunto