1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2306-164-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO DE OBRA Y PLAZO ARRIENDO SALAS MODULARES LBCCP |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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2306-5-B225 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
4222022,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOLMEX LTDA. |
Razón Social |
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA
|
R.U.T. |
77.003.950-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLMEX LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | AUMENTO DE OBRA Y AUMENTO DE PLAZO "ARRIENDO 5 SALAS MODULARES LICEO BICENTENARIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT", SEGUN DECRETO Nº1885/04-03-2025, FONDOS DAEM. | |
$ 22.221.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.221.170
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$ 22.221.170
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Total Neto
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$ 22.221.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 4.222.022
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$ 26.443.193
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.