1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5394-576-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-09-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
C.A. – ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, SOLICITUD Nº 137996 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
228000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALARMA GRAFICA |
Razón Social |
AGENCIA DE PUBLICIDAD JAIME OYARZUN MONTECINOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.134.198-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALARMA GRAFICA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141618
| Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones | 200 | Unidad | 200 Posters 60 x 80 cms., papel Látex, impresión Plotter color 4/0. | 200 Posters 60 x 80 cms., papel Látex, impresión Plotter color 4/0. |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.