Orden de Compra. Nº3694-48-AG25 "ADQUISICION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION CULTURA desde compra ágil: 3694-70-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-48-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION CULTURA desde compra ágil: 3694-70-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 364800
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de Despacho Indicada en Terminos Tecnicos de Referencia.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CATERING CENTRAL "LA LOZA"
Razón Social COMERCIAL A&A SPA
R.U.T. 76.925.774-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CATERING CENTRAL "LA LOZA"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE "CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS" 2025. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. Al MOMENTO DE EMITIR FACTURA EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA. ADQUISICION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION CULTURA +56976105898 $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000
Total Neto $ 1.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.800
TOTAL OC $ 2.284.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.666.728-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.