Orden de Compra. Nº2668-9-SE25 "RESOLUCIÓN N°95. -PTR E-8. -ADQUISICION DE 1.030 AGENDAS ESCOLARES INSTITUCIONALES SEGUN NÚMERO Y TIPO DEFINIDO EN LAS BASES DE LICITACION. ID: 2668-4-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2668-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N°95. -PTR E-8. -ADQUISICION DE 1.030 AGENDAS ESCOLARES INSTITUCIONALES SEGUN NÚMERO Y TIPO DEFINIDO EN LAS BASES DE LICITACION. ID: 2668-4-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2668-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 6615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-4 del sistema EDUCACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 709555
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Ricardo
Razón Social DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA
R.U.T. 77.014.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Ricardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas185UnidadVALOR UNITARIO NETO, EN PESOS, POR CADA AGENDA DE PRE KINDER Y KINDER, DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGENDA SE ESPECIFICAN EN BASES DE LICITACION. Agendas $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000
44112005
Agendas845UnidadVALOR UNITARIO NETO, EN PESOS, POR CADA AGENDA DE 1° A 8° BASICO, DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGENDA SE ESPECIFICAN EN BASES DE LICITACION. Agendas $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.957.500 $ 2.957.500
Total Neto $ 3.734.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 709.555
TOTAL OC $ 4.444.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.