1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3594-253-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ESCANER PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-18-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Facturación |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
11115 |
Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
Razón Social |
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
|
R.U.T. |
10.833.632-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | SCANER, REGERACIÓN DPF Y PROGRAMACIÓN | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
|
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Total Neto
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$ 65.000
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Descuento
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$ 6.500
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.115
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$ 69.615
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.