Orden de Compra. Nº4120-32-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4120-17-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4120-17-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 215-22-04-999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 133760
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISAM
Razón Social ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
R.U.T. 19.796.633-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1GlobalSE REQUIEREN GALVANOS PARA EL DAEM DE NINHUE SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTOCOTIZACION N°448 DE FECHA 27.12.2025 $ 704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.000 $ 704.000
Total Neto $ 704.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.760
TOTAL OC $ 837.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.687.938-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.