Orden de Compra. Nº2404-2248-AG24 "NP 185 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, TENENCIA RESPONSABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1065-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2248-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 185 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, TENENCIA RESPONSABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1065-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7293 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 301188
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA
Razón Social COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA
R.U.T. 77.066.190-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia80CajaROSTUM ENROFLOXACINO DE 50MG EN COMPRIMIDOS   $ 6.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.840 $ 499.840
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia80CajaROSTRUM ENROFLOXACINO DE 150MG EN COMPRIMIDOS  $ 9.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.640 $ 778.640
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia80FrascoAMOXICILINA 250MG/5ML  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.760 $ 133.760
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia80FrascoAMOXICILINA 500MG/5ML   $ 2.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.960 $ 172.960
Total Neto $ 1.585.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.188
TOTAL OC $ 1.886.388


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.218.200-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.066.190-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.167.536-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.