Orden de Compra. Nº2343-16-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-6-COT25 / Pedido 39 / CTF 3 /iddoc: 4139047"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-6-COT25 / Pedido 39 / CTF 3 /iddoc: 4139047
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 79017,01
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madelaine Katherine
Razón Social MADELAINE KATHERINE DREYER MOYA
R.U.T. 12.639.524-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Madelaine Katherine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe requiere proveer un (1) Servicio de Coffee Break para Actividad de Cierre Programa Seguridades y Oportunidades, ejecutado por la I. Municipalidad de Santiago. Que incluya los siguientes Servicios de alimentación para 40 personas. (Según Términos de Referencia) Proveedor deberá adjuntar resolución sanitaria vigente y detalle de los productos ofertas con una cotización formal.  $ 415.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.879 $ 415.879
Total Neto $ 415.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.017
TOTAL OC $ 494.896


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.639.524-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.124.833-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.