1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2343-16-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-6-COT25 / Pedido 39 / CTF 3 /iddoc: 4139047 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79017,01 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
05-02-2025 |
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Proveedor |
Madelaine Katherine |
Razón Social |
MADELAINE KATHERINE DREYER MOYA
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R.U.T. |
12.639.524-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Madelaine Katherine |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere proveer un (1) Servicio de Coffee Break para Actividad de Cierre Programa Seguridades y Oportunidades, ejecutado por la I. Municipalidad de Santiago. Que
incluya los siguientes Servicios de alimentación para 40 personas. (Según Términos de Referencia) Proveedor deberá adjuntar resolución sanitaria vigente y detalle de los productos ofertas con una cotización formal. | |
$ 415.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 415.879
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$ 415.879
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Total Neto
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$ 415.879
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.017
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$ 494.896
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.