Orden de Compra. Nº3076-267-SE24 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-267-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999.001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 1644812,52
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Aceite de motor2UnidadMOBIL RARUS 827, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 100526, NSN 251334467, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL RARUS 827, ENVASE 19 LTR, CÓDIGO 100526, NSN 251334467, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 186.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.122 $ 373.122
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Aceite de motor6Unidad no definidaMOBIL DELVAC XHP ESP S 10W-40, TAMBOR 208 LTR, CÓDIGO 105191, NSN AR0004636, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL DELVAC XHP ESP S 10W-40, TAMBOR 208 LTR, CÓDIGO 105191, NSN AR0004636, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 1.082.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.497.088 $ 6.497.088
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Aceite de motor2UnidadMOBIL DELVAC 1630, TAMBOR 208 LTR, CÓDIGO 100151, NSN 142749619, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL DELVAC 1630, TAMBOR 208 LTR, CÓDIGO 100151, NSN 142749619, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 571.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.168 $ 1.143.168
15121501
Aceite de motor10UnidadMOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, BALDE 19 LTR, CÓDIGO 100090, NSN 982031134, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22.MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, BALDE 19 LTR, CÓDIGO 100090, NSN 982031134, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 64.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.530 $ 643.530
Total Neto $ 8.656.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.644.813
TOTAL OC $ 10.301.721