|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2950-736-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS SELECCIONADO ORIENTACIÓN TERRESTRE: 2950-289-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
|
Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
|
|
R.U.T. |
61.102.010-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
|
|
R.U.T. |
61.102.010-4 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
212746,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UMBRAL PRODUCCIONES |
|
Razón Social |
DEPORTES ALEJANDRO JARA MUÑOZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.723.107-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
UMBRAL PRODUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102301
| Camisetas | 28 | Unidad | POLERAS MANGA LARGA DE ACUERDO A DETALLES ADJUNTOS. SE DEBEN CONFECCIONAR LAS 28 UNIDADES OFERTADAS. | FABRICACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ANEXOS TÉCNICOS. |
$ 39.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.119.720
|
$ 1.119.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.119.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 212.747
|
|
$ 1.332.467
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.