Orden de Compra. Nº2923-416-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-391-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2923-416-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-391-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RECURSOS MUNICIPALES / OFICINA DEPORTES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación ATACAMA N°640
Comuna Chañaral
Impuesto 183768
Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA
Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.938.651-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos390UnidadCOLACIONES POR EL MES DEJULIO, LAS CUALES DEBEN SER ENTREGADAS EN ESTADIO LUIS ÁLAMOS LUQUE, POR LOS DIAS MARTES Y JUEVES A LAS 20:00 HORAS Y EL DIA SABADO A ALS 10:30 HORAS. CADA COLACIÓN DEBE INCLUIR 1 NARANJA O PLATANO, 1 BARRA DE PROTEÍNAS, MARCA WHEY IGUAL O SIMILAR 1 YOGURT 120 GR BATIDO,   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.200 $ 967.200
Total Neto $ 967.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.768
TOTAL OC $ 1.150.968


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.938.651-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.107.006-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.938.651-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.938.651-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto