1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2307-1392-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COTONAS PARA UNIDAD DROGUERIA (REQ. N°2310) DSI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
34165,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
El Roble |
Razón Social |
EL ROBLE INGENIEROS SPA
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R.U.T. |
76.955.834-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Roble |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121242
| Delantales | 9 | Unidad | 5 DELANTALES (MODELO MUJER) Y 4 COTONAS (MODELO HOMBRES) COLOR BLANCO CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO PARA FUNCIONARIOS/AS DE LA UNIDAD DE DROGUERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE OSORNO. (DISEÑO DE LOGO Y TALLA DELANTALES SERÁN ENTREGADOS UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA ÁGIL) | |
$ 19.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.820
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$ 179.820
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Total Neto
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$ 179.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.166
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$ 213.986
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.