1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2727-242-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS Y EQUIPOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
200841,78 |
Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 6 | Unidad | 6 EQUIPOS MOVIL GALAXY A06 O EQUIVALENTE CON SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (MINUTOS LIBRES) E INTERNET (200 GB DATOS) - DEBE CONSIDERAR 5 DE ESTAS LINEAS CON PORTABILIDAD Y UNA LINEA CON NUMERO NUEVO. EL CONTRATO DEBE SER POR 24 MESES. PARA MAS DETALLES ACERCA DE LOS NUMEROS A PORTAR, CONTACTAR AL REQUIRENTE. | |
$ 176.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.057.062
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$ 1.057.062
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Total Neto
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$ 1.057.062
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 200.842
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$ 1.257.904
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.