Orden de Compra. Nº2294-1822-SE24 "MATERIALES DE ENSEÑANZA. SEP. LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1822-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA. SEP. LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-282-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280
Comuna Talca
Impuesto 583190,56
Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T. 76.432.149-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Global ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. COMPUESTA POR 44 LINEAS DE PRODUCTOS, SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES (ANEXO 2) Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO 3) ADJUNTAS.SE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE PRODUCTOS. FACTURAR POR LINEA DE PRODUCTOS $ 3.069.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069.424 $ 3.069.424
Total Neto $ 3.069.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.191
TOTAL OC $ 3.652.615