Orden de Compra. Nº
2294-1822-SE24
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MATERIALES DE ENSEÑANZA. SEP. LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-1822-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ENSEÑANZA. SEP. LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2294-282-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
4 ORIENTE 1280
Comuna
Talca
Impuesto
583190,56
Dirección de Envío de la Factura
4 ORIENTE 1280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social
INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T.
76.432.149-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Global
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. COMPUESTA POR 44 LINEAS DE PRODUCTOS, SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES (ANEXO 2) Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO 3) ADJUNTAS.
SE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE PRODUCTOS. FACTURAR POR LINEA DE PRODUCTOS
$ 3.069.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.069.424
$ 3.069.424
Total Neto
$ 3.069.424
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 583.191
TOTAL OC
$ 3.652.615