Orden de Compra. Nº761-786-AG24 "OC POR COT COMPRA AGIL 761-328-COT24 PORTACREDENCIALES E23596/2024"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-786-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra OC POR COT COMPRA AGIL 761-328-COT24 PORTACREDENCIALES E23596/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3450
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 303240
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cecilia benavides
Razón Social CECILIA XIMENA BENAVIDES RODRÍGUEZ
R.U.T. 10.409.916-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cecilia benavides
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos800UnidadOC POR COT COMPRA AGIL 761-328-COT24 PORTACREDENCIALES E23596/2024 ADM. DE CONTRATO: JULIO ORTEGA - TELEFONO: 22 6363613 N° DE PAGOS: 1 CDP 679 - IMP.: 05.05.01.22.04.001 ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM  $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000
Total Neto $ 1.596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.240
TOTAL OC $ 1.899.240


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.009.674-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.409.916-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.409.916-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.750.760-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.020.963-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.