1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
761-786-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
OC POR COT COMPRA AGIL 761-328-COT24 PORTACREDENCIALES E23596/2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
R.U.T. |
60.515.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
R.U.T. |
60.515.000-4 |
Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
303240 |
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
cecilia benavides |
Razón Social |
CECILIA XIMENA BENAVIDES RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
10.409.916-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
cecilia benavides |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 800 | Unidad | OC POR COT COMPRA AGIL 761-328-COT24 PORTACREDENCIALES E23596/2024
ADM. DE CONTRATO: JULIO ORTEGA - TELEFONO: 22 6363613
N° DE PAGOS: 1
CDP 679 - IMP.: 05.05.01.22.04.001
ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | |
$ 1.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.000
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$ 1.596.000
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Total Neto
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$ 1.596.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.240
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$ 1.899.240
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.