Orden de Compra. Nº3594-42-SE25 "MANTENCIÓN MOTINEVELADORA LLGX-51"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-42-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MOTINEVELADORA LLGX-51
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 132088,95
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1DiscoMANO DE OBRA  $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero2UnidadCUCHILLA  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero30UnidadPERNO CUCHILLAS  $ 3.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.450 $ 99.450
78180104
Reparación de tren delantero o trasero30UnidadTUERCAS CUCHILLAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 772.450
Descuento $ 77.245
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.089
TOTAL OC $ 827.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.