Orden de Compra. Nº633-270-AG25 "SIC 1418 REF 1007 "VESTUARIO PARA SSYL" DPTO. SSYLL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-270-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SIC 1418 REF 1007 "VESTUARIO PARA SSYL" DPTO. SSYLL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 780 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 1053151
Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chao Plas
Razón Social CHAO PLAS SPA
R.U.T. 77.199.368-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chao Plas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios1Unidad no definidaVestuario técnico para Personal del Dpto. de Servicios y Logística.  $ 5.542.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.542.900 $ 5.542.900
Total Neto $ 5.542.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.053.151
TOTAL OC $ 6.596.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.