Orden de Compra. Nº3263-15-AG25 "ÚTILES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 85272
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FENG PUBLICIDAD E INSUMOS LIMITADA
Razón Social FENG PUBLICIDAD LTDA
R.U.T. 76.346.297-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FENG PUBLICIDAD E INSUMOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121302
Cuchillo cartonero10UnidadCuchillo cartonero   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
60121518
Lápices de grafito50UnidadLAPIZ MINA GRAFITO   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60121518
Lápices de grafito1CajaLAPIZ PORTA MINA 0.5   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80ResmaPapel fotocopia tamaño carta   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30ResmaPapel fotocopia tamaño oficio   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 448.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.272
TOTAL OC $ 534.072


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.