1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3653-653-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra pellets - Jardín Infantil y sala cuna Estación |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Brasil N°6, Recinto Estación (At.Sta. Zaida Gomez, fono: 951994252) |
Comuna |
Los Lagos
|
Impuesto |
72549,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N°6, Recinto Estación (At.Sta. Zaida Gomez, fono: 951994252) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ECOMAS S.A |
Razón Social |
ECOMAS S A
|
R.U.T. |
76.526.820-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ECOMAS S.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121701
| Aserrín | 80 | Unidad | BOLSAS DE PELETS DE 15 KILOS MARCA ECOMAS.
| |
$ 3.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 301.840
|
$ 301.840
|
|
Total Neto
|
$ 301.840
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 80.000
|
IVA 19 %
|
$ 72.550
|
$ 454.390
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.