Orden de Compra. Nº1057374-83-SE25 "SERVICIO DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-83-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 450
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 124288,925847953
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Saa Rojas
Razón Social Cristian Saa Rojas
R.U.T. 13.984.463-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Saa Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaDIFERENCIA REAJUSTE 0,5 JUNIO 2024 DIFERENCIA REAJUSTE 0,5 JUNIO 2024 $ 16.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.531 $ 16.531
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaHORAS EXTRAS MES DE ENEROHORAS EXTRAS MES DE ENERO $ 221.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.578 $ 221.578
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadAUX.1 PORTERIA REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2025Auxiliar de portería e informaciones $ 494.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.768 $ 494.768
Total Neto $ 732.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 124.289
TOTAL OC $ 857.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.