1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057374-83-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057374-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
61.602.042-0 |
Dirección de Facturación |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
124288,925847953 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cristian Saa Rojas |
Razón Social |
Cristian Saa Rojas
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R.U.T. |
13.984.463-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Saa Rojas |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad no definida | DIFERENCIA REAJUSTE 0,5 JUNIO 2024 | DIFERENCIA REAJUSTE 0,5 JUNIO 2024 |
$ 16.531,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.531
|
$ 16.531
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad no definida | HORAS EXTRAS MES DE ENERO | HORAS EXTRAS MES DE ENERO |
$ 221.578,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.578
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$ 221.578
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | AUX.1 PORTERIA
REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2025 | Auxiliar de portería e informaciones |
$ 494.768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 494.768
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$ 494.768
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Total Neto
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$ 732.876
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 124.289
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$ 857.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.