Orden de Compra. Nº3824-261-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-39-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3824-261-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-39-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3824-39-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.004.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 3830400
Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arma Pro
Razón Social ARMA PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.743.645-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arma Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSe requiere servicio de alimentación para 800 personas, en el evento "PASAMOS AGOSTO - BIENVENIDA PRIMAVERA", de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.Las especificaciones se encuentran dentro de los archivos adjuntos en la postulación de esta licitación. $ 20.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160.000 $ 20.160.000
Total Neto $ 20.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.830.400
TOTAL OC $ 23.990.400