Orden de Compra. Nº2019-36-AG25 "Artículos de Aseo, Delegación_2025-Compra Ágil 2019-17-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2019-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo, Delegación_2025-Compra Ágil 2019-17-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Deleg Presid Provincial de Última Esperanza
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 139 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Facturación Eberhard 417
Comuna Puerto Natales
Impuesto 90732,6
Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadCorresponde a abrillantador de piso flotante, formato 900ml, marca de referencia Virginia DPP ÚEEntrega en 4 días. Despacho gratis. Facturar por separado a DPP ÚE $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.400 $ 203.400
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadCorresponde a removedor de cera para pisos, formato 900ml, marca de referencia Virginia DPP ÚEEntrega en 4 días. Despacho gratis. Facturar por separado a DPP ÚE $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.400 $ 203.400
47131805
Limpiadores de uso general30PaqueteCorresponde a bolsas de basura con medidas 50 x 70 cms DPP ÚEEntrega en 4 días. Despacho gratis. Facturar por separado a DPP ÚE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
47131805
Limpiadores de uso general36UnidadCorresponde a Lustramuebles en crema, formato 250cc, marca de referencia Virginia DPP ÚEEntrega en 4 días. Despacho gratis. Facturar por separado a DPP ÚE $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
Total Neto $ 477.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.733
TOTAL OC $ 568.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.